同有科技(300302) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 内控情况 - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是企业董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]
审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 内控情况 - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是企业董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]