中鼎股份(000887) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告签字的中国注册会计师为占铁华、汤小龙、陈同心[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 内控情况 - 中鼎股份董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]