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华亚智能(003043) - 内部控制审计报告
华亚智能华亚智能(SZ:003043)2025-04-28 21:35

财务审计 - 审计苏州华亚智能科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] 事务所信息 - 天衡会计师事务所注册资本1500万元整[9]