掌趣科技(300315) - 内部控制审计报告
财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[7] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8]
财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[7] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8]