索菲亚(002572) - 内部控制审计报告
内控评价 - 注册会计师和董事会认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[5][10] - 公司未发现非财务报告内控重大缺陷[11] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21][22] 评价范围 - 纳入评价范围的公司资产和营收占合并报表100%[12] 内控指标 - 财务与非财务报告内控以营收和资产总额衡量缺陷[14][15][19][20] 报告日期 - 《2024年度内部控制评价报告》日期为2025年4月27日[26]
内控评价 - 注册会计师和董事会认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[5][10] - 公司未发现非财务报告内控重大缺陷[11] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21][22] 评价范围 - 纳入评价范围的公司资产和营收占合并报表100%[12] 内控指标 - 财务与非财务报告内控以营收和资产总额衡量缺陷[14][15][19][20] 报告日期 - 《2024年度内部控制评价报告》日期为2025年4月27日[26]