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浙江恒威(301222) - 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7693号
浙江恒威浙江恒威(SZ:301222)2025-04-28 21:35

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计浙江恒威公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3]