皖仪科技(688600) - 容诚会计师事务所关于公司内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计皖仪科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员签字日期为2025年4月28日[8] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是皖仪科技董事会的责任[3] - 2024年12月31日皖仪科技在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]