保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计保利发展2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] 责任分工 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]
财务审计 - 审计保利发展2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] 责任分工 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]