金 螳 螂(002081) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所合伙人212人,注册会计师1449人,781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2024年4月28日相关会议审议通过续聘议案,5月21日经2023年度股东会审议通过续聘容诚所为审计机构[2] - 2024年4月28日审计委员会同意聘任容诚所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[5] 审计会议安排 - 2025年1月7日审计委员会沟通2024年度审计工作安排[5] - 2025年4月16日审计委员会听取容诚所审计相关事项汇报并发表意见[5] - 2025年4月27日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计报告意见 - 容诚所认为公司财务报表按企业会计准则编制,出具标准无保留意见审计报告[4]