万林物流(603117) - 江苏万林现代物流股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计报告为国府专审字(2025)第01010034号[1][3][8] - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[1][9] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 审计报告为国府专审字(2025)第01010034号[1][3][8] - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[1][9] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6]