恒立液压(601100) - 江苏恒立液压股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 容诚会计师事务所审计恒立液压2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 恒立液压董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 容诚对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 恒立液压于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 容诚出具报告日期为2025年4月26日[9] - 容诚注册会计师包括王艳、黄剑、蒲正海[9]
内部控制审计 - 容诚会计师事务所审计恒立液压2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 恒立液压董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 容诚对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 恒立液压于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 容诚出具报告日期为2025年4月26日[9] - 容诚注册会计师包括王艳、黄剑、蒲正海[9]