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立昂微(605358) - 立昂微2024年度内部控制审计报告
立昂微立昂微(SH:605358)2025-04-28 23:23

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4509号[3] - 审计对象为立昂微公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月28日[11] 责任主体 - 立昂微公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 立昂微公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]