深城交(301091) - 天健会计师事务所关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]
审计相关 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]