葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会关于2024年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
葫芦娃葫芦娃(SH:605199)2025-04-29 00:09

财务审计 - 立信为公司2024年度财报出具保留和否定意见报告[2] - 公司对2023年度财报重述,未提供完整资料[4] 应收账款 - 2024年末前10客户期后回款少,管理层未解释[4] 研发投入 - 2024年外购8个项目付4205.37万元,2023年4个付1800万[5] 内部控制 - 公司财务内控因重述和审批流程有重大缺陷[8] 未来策略 - 董事会组织措施消除不利影响,完善内控[11][13]

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