歌力思(603808) - 2024年内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比93.02%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.93%[8] 标准设定 - 以净利润5%作为财务报表整体重要性水平[14] - 非财务报告内控缺陷按损失占总资产比率定标准[16]
内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比93.02%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.93%[8] 标准设定 - 以净利润5%作为财务报表整体重要性水平[14] - 非财务报告内控缺陷按损失占总资产比率定标准[16]