ST易事特(300376) - 内部审计工作制度
审计部设置 - 公司董事会审计委员会下设审计部,经理需从事审计工作三年以上[7] 审计工作安排 - 审计部每季度报送报告,每年提交年度报告[12] 审计部职责与权限 - 对单位多项情况审计及协助整改[12][13] - 有权参加会议、要求报送资料[15][16] 审计工作程序 - 含制定计划、沟通结论、下达决定书等[18] 制度相关 - 制度由董事会修订解释,审议通过后执行[21]
审计部设置 - 公司董事会审计委员会下设审计部,经理需从事审计工作三年以上[7] 审计工作安排 - 审计部每季度报送报告,每年提交年度报告[12] 审计部职责与权限 - 对单位多项情况审计及协助整改[12][13] - 有权参加会议、要求报送资料[15][16] 审计工作程序 - 含制定计划、沟通结论、下达决定书等[18] 制度相关 - 制度由董事会修订解释,审议通过后执行[21]