艾艾精工(603580) - 内控审计报告
财务审计 - 审计艾艾精工公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[7] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 其他 - 报告签字日期为2025年4月27日[9] - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[10]
财务审计 - 审计艾艾精工公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[7] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 其他 - 报告签字日期为2025年4月27日[9] - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[10]