常润股份(603201) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于常熟通润汽车零部件股份有限公司内控审计报告
审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0735号[2][4][9] - 审计常润股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告签字日期为2025年4月26日[9] 内部控制 - 常润股份董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日常润股份财务报告内控有效[8] 金额 - 涉及金额8811.5万元[10]