圣龙股份(603178) - 天健所对圣龙股份内部控制的审计报告
审计信息 - 天健会计师事务所审计圣龙股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告编号为天健审〔2025〕9141号[3] - 报告日期为2025年4月27日[9] 责任与结论 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 事务所认为公司于2024年12月31日保持了有效财务报告内部控制[7][8]
审计信息 - 天健会计师事务所审计圣龙股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告编号为天健审〔2025〕9141号[3] - 报告日期为2025年4月27日[9] 责任与结论 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 事务所认为公司于2024年12月31日保持了有效财务报告内部控制[7][8]