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潞安环能(601699) - 潞安环能2024年度内部控制审计报告
潞安环能潞安环能(SH:601699)2025-04-29 01:07

财务审计 - 审计潞安环能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 潞安环能公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月27日[13] - 潞安环能公司曾于2012年3月2日有6000万元相关事项[14]