顺灏股份(002565) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,报告日期为2025年4月25日[7] - 审计对象为顺灏股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 顺灏股份2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5]
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,报告日期为2025年4月25日[7] - 审计对象为顺灏股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 顺灏股份2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5]