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常山北明(000158) - 内部控制审计报告
常山北明常山北明(SZ:000158)2025-04-29 01:09

审计相关 - 审计报告编号为[2025]京会兴审字第00660067号[3] - 审计对象为常山北明2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] 责任主体 - 常山北明董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 常山北明于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 北京兴华会计师事务所执业批准文号为京财会许可(2013)0060号[17] - 2013年11月22日登记资金为1900万元[16]