皮阿诺(002853) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计广东皮阿诺公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 审计结论 - 皮阿诺公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年4月25日[8]
内部控制审计 - 审计广东皮阿诺公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 审计结论 - 皮阿诺公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年4月25日[8]