安妮股份(002235) - 内部控制审计报告
审计相关 - 大信会计师事务所审计安妮公司2024年财报内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 内控责任与结论 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] - 安妮公司在重大方面保持了有效的财报内控[6][7]
审计相关 - 大信会计师事务所审计安妮公司2024年财报内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 内控责任与结论 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] - 安妮公司在重大方面保持了有效的财报内控[6][7]