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金安国纪(002636) - 内部控制审计报告
金安国纪金安国纪(SZ:002636)2025-04-29 01:12

审计信息 - 审计报告编号为上会师报字(2025)第7479号[1] - 审计公司为金安国纪集团股份有限公司[3] - 审计报告签字盖章日期为二〇二五年四月二十七日[10] 审计内容 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控局限 - 内部控制有不能防错及随情况变化不恰当等局限[6]