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天晟新材(300169) - 2024年度内部控制审计报告
天晟新材天晟新材(SZ:300169)2025-04-29 01:12

审计信息 - 审计公司为众华会计师事务所(特殊普通合伙)[8] - 审计报告编号为众会字(2025)第 04267 号[2] - 审计报告日期为 2025 年 4 月 28 日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于 2024 年 12 月 31 日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]