奥佳华(002614) - 内部控制审计报告
财务内控 - 审计奥佳华公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[6] 内控结论 - 奥佳华公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 内控风险 - 内控存在不能防错纠错可能性,推测未来有效性有风险[7]
财务内控 - 审计奥佳华公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[6] 内控结论 - 奥佳华公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 内控风险 - 内控存在不能防错纠错可能性,推测未来有效性有风险[7]