盛达资源(000603) - 监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
内部控制审计 - 大华事务所对公司2024年度内控审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会认为审计报告及董事会说明真实准确,无异议并同意说明[1] 后续措施 - 监事会督促董事会及管理层落实整改,强化内控建设[1]
内部控制审计 - 大华事务所对公司2024年度内控审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会认为审计报告及董事会说明真实准确,无异议并同意说明[1] 后续措施 - 监事会督促董事会及管理层落实整改,强化内控建设[1]