三角防务(300775) - 监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
审计情况 - 中审众环对公司2024年财报内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会决策 - 监事会同意董事会说明,监督落实整改措施[1] - 监事会同意审计报告强调事项段说明[1] - 监事会将督促完善内控体系[1] 信息发布 - 监事会说明于2025年4月28日发布[2]
审计情况 - 中审众环对公司2024年财报内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会决策 - 监事会同意董事会说明,监督落实整改措施[1] - 监事会同意审计报告强调事项段说明[1] - 监事会将督促完善内控体系[1] 信息发布 - 监事会说明于2025年4月28日发布[2]