盛达资源(000603) - 关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
事务所情况 - 截至2024年12月31日,大华事务所合伙人150人,注册会计师887人,签过证券服务业务审计报告的404人[1] - 2023年度大华事务所经审计收入总额325,333.63万元,审计业务收入294,885.10万元,证券业务收入148,905.87万元[2] 审计相关 - 2024年公司同意续聘大华事务所为年度财务和内控审计机构,聘期一年[3][6] - 大华对公司2024年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内控审计报告[5] - 2025年公司审计委员会与注册会计师进行审前、初审后沟通[6] - 2025年4月28日公司审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为大华2024年度审计态度公允客观,完成工作规范[9]