ST观典(688287) - 2024年度审计委员会履职情况报告
审计委员会构成与会议 - 2024年公司董事会审计委员会由三名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开7次会议[2] 审计工作相关 - 公司聘请大信会计师事务所为审计机构[4] 审计委员会职责履行 - 监督评估内部审计,督促公司执行计划[4] - 审议财务报告,提整改意见[5] - 推动梳理内控缺陷,监督落实整改[5] - 协调部门与外部审计沟通[6] 成果与展望 - 2024年促进内控建设和财务规范[7] - 2025年强化事前审核,加强内外审计沟通[7]