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捷强装备(300875) - 《内部审计制度》(2025年4月修订)
捷强装备捷强装备(SZ:300875)2025-04-29 02:13

天津捷强动力装备股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值, 根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和 中国内部审计协会《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规及《天津捷强动力装 备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部的一种独立客观的监督、评 价和咨询活动,旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查 和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。 第三条 公司贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实"的方针, 坚持"全面审计、突出重点、强化内控、立足服务"的原则,在公司范围内实现 法制化、规范化、科学化审计。 第四条 公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险: 1.公司内部审计机构不健全,组织架构不科学、不合理,或职责分工不清,可 能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 2.内部审计未经适当授权,可能 ...