ST美谷(000615) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计奥园美谷公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[2] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[3] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[4] - 内控有局限,依审计结果推测未来有效性有风险[4] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月27日[7]
财务审计 - 审计奥园美谷公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[2] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[3] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[4] - 内控有局限,依审计结果推测未来有效性有风险[4] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月27日[7]