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ST百灵(002424) - 董事会关于会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明
002424贵州百灵(002424)2025-04-29 02:40

审计情况 - 天健对公司2024年内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 违规事项 - 2024年11月公司因涉嫌信披违规被立案,未出结论[1] - 公司对2023年度及以前销售费用自查并追溯重述更正[2] 整改措施 - 加强内控建设监督,完善销售费用制度[5] - 加大人员培训,强化与监管沟通,杜绝违规[6] - 落实整改,提升规范运作水平[7]