ST百灵(002424) - 内部控制审计报告
财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 监管事项 - 公司2024年11月8日收到中国证监会《立案通知书》[9] - 公司按贵州证监局决定自查2023年度及以前销售费用并更正差错[9]
财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 监管事项 - 公司2024年11月8日收到中国证监会《立案通知书》[9] - 公司按贵州证监局决定自查2023年度及以前销售费用并更正差错[9]