双成药业(002693) - 内部控制审计报告
财务报告内控审计 - 审计海南双成药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 注册会计师2025年4月27日签字盖章[10] 内控相关 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5] 事务所信息 - 《会计师事务所执业证书》文号、编号及日期等[15]
财务报告内控审计 - 审计海南双成药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 注册会计师2025年4月27日签字盖章[10] 内控相关 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5] 事务所信息 - 《会计师事务所执业证书》文号、编号及日期等[15]