南国置业(002305) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对南国置业2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计相关说明 - 审计公司披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 其他信息 - 立信会计师事务所注册资本为15900万元[13]
内部控制审计 - 审计公司对南国置业2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计相关说明 - 审计公司披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 其他信息 - 立信会计师事务所注册资本为15900万元[13]