ST亚联(002316) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为大华会计师事务所(特殊普通合伙)[10] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] - 注册会计师刘璐、赵国峰负责该审计项目[10] 财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司资本 - 公司注册资本为1500万元[11] 事务所许可 - 会计师事务所执业许可发证日期为2011年11月3日[12]
审计信息 - 审计公司为大华会计师事务所(特殊普通合伙)[10] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] - 注册会计师刘璐、赵国峰负责该审计项目[10] 财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司资本 - 公司注册资本为1500万元[11] 事务所许可 - 会计师事务所执业许可发证日期为2011年11月3日[12]