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长川科技(300604) - 天健审〔2025〕8890号-内控审计报告
长川科技长川科技(SZ:300604)2025-04-29 02:43

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内部控制有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]