ST香雪(300147) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对香雪制药2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 审计公司发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控结果 - 香雪制药于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[8]
内部控制审计 - 审计公司对香雪制药2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 审计公司发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控结果 - 香雪制药于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[8]