ST金鸿(000669) - 独立董事对公司2024年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
审计意见 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具带强调事项段和持续经营重大不确定性保留意见[1] - 中兴财光华对公司2024年度内控审计报告出具否定意见[1] 独立董事态度 - 尊重年审会计机构审计意见[1,2] - 认为董事会说明客观[2] - 同意消除事项措施[2] - 提请解决保留意见事项[2]
审计意见 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具带强调事项段和持续经营重大不确定性保留意见[1] - 中兴财光华对公司2024年度内控审计报告出具否定意见[1] 独立董事态度 - 尊重年审会计机构审计意见[1,2] - 认为董事会说明客观[2] - 同意消除事项措施[2] - 提请解决保留意见事项[2]