泉为科技(300716) - 董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告的专项说明
内部控制问题 - 中兴财光华对公司2024年度财务报告内控有效性审计出具否定意见[1] - 2024年审计发现子公司合同用章及担保未经审批、审议[1][3] - 公司未在2024年完成内控重大缺陷整改[4] 未来策略 - 董事会督促管理层加强内控管理[5] - 公司持续加强内控建设,组织人员学习法规[6][7]
内部控制问题 - 中兴财光华对公司2024年度财务报告内控有效性审计出具否定意见[1] - 2024年审计发现子公司合同用章及担保未经审批、审议[1][3] - 公司未在2024年完成内控重大缺陷整改[4] 未来策略 - 董事会督促管理层加强内控管理[5] - 公司持续加强内控建设,组织人员学习法规[6][7]