ST天喻(300205) - 2024年度内部控制自我评价报告
业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.99%,营收占100%[6] - 2024年公司及子公司昌喻投资涉案本金4.13亿元[14] - 2024年4月子公司昌喻投资转账4000万元[14] 内部控制情况 - 报告期发现两项财务报告内控重大缺陷,无非财务报告重大、重要缺陷[4][14][20] - 上一年度非财务报告内控重大缺陷已完成整改[21] 内控标准 - 明确财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量、定性标准[8][9][10] 应对措施与计划 - 完成《用章管理制度》修订,建立双人保管等制度[16] - 2024年12月27日进行重要资产移交[18] - 2025年一季度审计部检查昌喻投资整改情况[19]