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ST高鸿(000851) - 内部控制审计报告
高鸿股份高鸿股份(SZ:000851)2025-04-29 04:11

内部控制审计 - 审计大唐高鸿网络股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 高鸿股份公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]