东亚药业(605177) - 中汇会计师事务所关于东亚药业内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为东亚药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 内部控制审计报告日期为2025年4月28日[7]
审计相关 - 审计对象为东亚药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 内部控制审计报告日期为2025年4月28日[7]