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安必平(688393) - 2024年年度股东大会会议资料
安必平安必平(SH:688393)2025-04-29 17:19

业绩数据 - 2024年公司营业收入4.71亿元,同比微降5.33%[19][71][78] - 2024年外购产品销售收入同比减少31.28%,HPV产品线收入同比下降26.95%[19] - 2024年研发投入6006.37万元,占公司营业收入12.76%[20] - 2024年人员总量下降12.24%,薪酬总额同比增加14.52%,归母净利润降至2129.13万元,同比下降46.85%[20] - 2024年病理科共建业务收入同比增长90%[26] - 2024年数智化产品线收入同比增长80%,期末数字切片扫描系统装机量近300台[28] - 2024年拟每10股派发现金红利1元,预计分配现金红利9356769.90元,占2024年度净利润比例43.95%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3543287.17元,较2023年下降79.30%[71] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1255740454.71元,较2023年末下降0.62%[71] - 2024年基本每股收益0.23元,较2023年下降46.51%[71] - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.76%,较2023年减少2.8个百分点[72] - 2024年末货币资金95146930.50元,较2023年末增长40.58%[74] - 2024年末应收票据2278417.92元,较2023年末下降76.52%[74] - 2024年末在建工程735705.95元,较2023年末增长289.74%[74] - 公司总资产为13.63亿元,较上年减少2.66%[75] - 公司营业成本1.54亿元,较上一年减少241.87万元,同比下降1.54%[78] - 公司综合毛利率67.23%,同比下降1.26个百分点[78] - 投资活动产生的现金流量净额为5711.99万元,较上年增长274.69%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3472.05万元,较上年减少403.65%[80] - 开发支出为2707.45万元,较上年增长67.50%[75] - 短期借款为729.83万元,较上年减少65.57%[75] - 租赁负债为164.99万元,较上年减少68.18%[75] 业务亮点 - 免疫组化(IHC)与荧光原位杂交(FISH)同比增速均超20%,数智化产品收入激增80%[20] - 初级细胞学医生在AI辅助诊断下灵敏度由53.1%提升至81.6%,特异性由66.2%提升至78.9%,工作量减少37.5%[27] - 截至报告期末,公司与全国60家基层医院病理科完成共建项目,与23家医联体、专科联盟签订共建协议[26] 市场与资质 - 报告期内公司获得8张越南产品证书以及8张CE证[30] - 公司已获得日本、欧盟、乌克兰、厄瓜多尔、越南等多个国家和地区的市场准入资质[30] 未来策略 - 公司聚焦肿瘤筛查与诊断,深耕病理科业务,强化“产品+服务”盈利模式[35] - 公司持续优化研发体系,提升核心研发板块协同创新能力[37] - 公司围绕“直销与经销结合”模式优化渠道布局与管理体系[38] - 公司明确2025年国际注册报证核心产品序列,扩充海外团队规模[39] - 公司推进人力资源管理体系优化,提升组织效能[40] - 公司围绕病理“四化”战略深化资本运作布局,强化已投项目管理[41] - 公司通过控股并购整合优质标的,形成双向技术储备机制[41] - 公司建立动态评估体系,制定分级投资策略确保并购项目协同[41]