江苏北人(688218) - 审计委员会2024年度履职情况报告
审计委员会组成 - 2024年1 - 10月审计委员会由孙振华、周婉婷、黄志俊3人组成,10月换届后由严多林、周婉婷、黄志俊3人组成[1] 会议审议情况 - 报告期内审计委员会共召开6次会议,审议多项议案[2][3] 审计机构聘任 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[4] 财务评估 - 认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制体系建设及运作符合要求[4][5]
审计委员会组成 - 2024年1 - 10月审计委员会由孙振华、周婉婷、黄志俊3人组成,10月换届后由严多林、周婉婷、黄志俊3人组成[1] 会议审议情况 - 报告期内审计委员会共召开6次会议,审议多项议案[2][3] 审计机构聘任 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[4] 财务评估 - 认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制体系建设及运作符合要求[4][5]