酒钢宏兴(600307) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对酒钢宏兴2024年度内部控制的审计报告
财务审计 - 审计酒钢宏兴公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 酒钢宏兴公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]