声迅股份(003004) - 内部控制审计报告
财务内控 - 审计公司认为声迅股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[26] 非财务内控 - 截至2024年12月31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[26] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[15] 内控标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[22][23] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[25] 公司治理 - 公司制定《公司章程》等制度完善法人治理结构[15] - 公司设立营销中心等多个职能部门健全内部经营管理机构[16] - 公司设立审计委员会并规范其工作职责和决策流程[17] - 公司制定人力资源政策建立完善管理体系[17] 信息系统 - 公司信息系统分为OA系统和ERP系统[17] 其他 - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷情形[26] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作,缺陷认定标准与以前年度保持一致[22]