中国一重(601106) - 内部控制的审计报告
内部控制审计 - 审计公司对中国一重2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[12]
内部控制审计 - 审计公司对中国一重2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[12]